/ martes 28 de diciembre de 2021

CDMX bajo la lupa: realizan 16 auditorías para evaluar ejercicio de recursos públicos

Verifican el cumplimiento de las obligaciones de alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades

Con la finalidad de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que llevan a cabo el ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades se llevaron a cabo 16 auditorías.

De ellas ocho fueron de presupuesto participativo, tres de adquisiciones, dos de programas sociales, uno de combustible, una de recursos humanos, uno de ingresos.

Como resultado de las mismas se llevaron a cabo 126 observaciones, 91 administrativas y 35 económicas por un monto de 120 millones 677 mil 151 pesos.

La Secretaría de la Contraloría General informó que durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020, los órganos internos de control de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, efectuaron 64 auditorías, de las cuales se emitieron 180 observaciones: 118 administrativas y 62 económicas por un monto de 178 millones 566 mil 323 pesos.

Los programas anuales de auditorías y control interno para el ejercicio 2021 fueron emitidos acorde a la normatividad aplicable, con la finalidad de prevenir, supervisar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos asignados, así como cumplimiento de los objetos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

También se llevaron a cabo 32 auditorías, 64 intervenciones y 64 revisiones de control interno en las alcaldías.

En el caso de las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de programó la ejecución de 144 auditorías 163 intervenciones y 118 revisiones de control interno.

Durante el período de enero a julio se realizaron 16 auditorías de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Como resultado de las mismas se emitieron 56 observaciones 33 administrativas y 23 económicas por un monto de 74 millones 724 mil 666 pesos.

Las acciones de revisión de control interno se realizan bajo los principios de legalidad y eficacia. Foto David Deolarte | La Prensa

A nivel sectorial se realizaron 120 auditorías de las cuales 46 se encuentran en proceso de ejecución y 74 concluidas.

Como resultado de lo anterior, se emitieron 178 observaciones, 132 administrativas y 46 económicas por un monto total observado 515 millones 306 mil 239 pesos.

De igual forma, de octubre a diciembre de 2020 se ejecutaron un total de 17 intervenciones, 5 de igualdad sustantiva (equidad de género), uno a ingresos autogenerados, uno a presupuesto participativo 2019 y uno a presupuesto gasto de inversión capítulo 5000, uno de obra pública y 8 administrativas, de las cuales se emitieron 32 observaciones 29 administrativas y 3 económicas por un monto de 3 millones 793 mil 391 pesos.

A nivel sectorial se concluyeron 38 intervenciones; 5 de adquisiciones, uno de obra pública, 32 administrativas de las cuales se emitieron 4 observaciones, 30 administrativas y 17 económicas por un monto total observado de 75 millones 170 mil 727 pesos.

Y durante el período de enero a julio de 2021 se llevaron a cabo 32 intervenciones en las 16 alcaldías todas ellas en materia administrativa relativas al proceso electoral 2021 de las cuales se emitieron 39 observaciones; 34 administrativas y 5 económicas por un monto de 4 millones 999 mil 925 pesos.

Se aplicaron 124 intervenciones 7 en materia de adquisiciones, 4 de obra pública, 15 de programas sociales y 98 administrativas, de las cuales, 38 se encuentran en proceso de ejecución y 86 se concluyeron con la determinación de 119 observaciones: 101 administrativas y 18 económicas por un monto total observado de 195 millones 922 mil 581 pesos.

La dependencia agregó que las acciones de revisión de control interno a las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México se realizan bajo los principios de legalidad, eficacia con el propósito de evaluar su efectividad en las actividades, operaciones y actuaciones.

De octubre a diciembre de 2020 se ejecutaron 16 revisiones de control interno, 4 de obra pública, uno de adquisiciones, uno a programas sociales y 10 administrativas que derivaron en 31 observaciones de carácter administrativo.

Y se realizaron 20 revisiones de control interno en materia administrativa con un resultado de 27 observaciones: 25 administrativas y 2 económicas por un monto de un millón 146 mil 724 pesos.

Se llevaron a cabo 32 auditorías, 64 intervenciones y 64 revisiones de control interno en las alcaldías. Foto José Melton | La Prensa

De enero a julio de 2021 se realizaron 32 revisiones de control interno a las 16 alcaldías, 10 de obra pública, 3 de adquisiciones, una de almacenes e inventarios, 2 a recursos humanos y 16 administrativas.

Como resultado de las mismas se emitieron 95 observaciones; 92 administrativas y 3 económicas por un monto de 12 millones 8 mil 652 pesos.

Se ejecutaron 74 revisiones de control interno, 4 de adquisiciones, 63 administrativas, 2 obras públicas, uno de programas sociales, 4 de otros.

¿De estas revisiones de control interno 25 se encuentran en proceso de ejecución? 49 concluidas y se emitieron 62 observaciones administrativas.

Derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 y del Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos por la emergencia sanitaria”, los resultados de las auditorías, intervenciones y controles internos ejecutados en el primer trimestre de 2020 fueron notificados en diciembre del mismo año, sin que se pudieran ejecutar las actividades del segundo, tercer y cuarto trimestre que se encontraban previstas en los programas Anual de Auditoría y Anual de Control Interno.

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Las auditorías, intervenciones y control interno que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría General tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno de la Ciudad de México con lo que se busca promover, garantizar la buena administración y la eficiencia en sus operaciones.

De acuerdo con lo establecido a la Ley de Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México prevalecen los principios de austeridad, economía, racionalidad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, integridad y competitividad por mérito.

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Con la finalidad de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que llevan a cabo el ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades se llevaron a cabo 16 auditorías.

De ellas ocho fueron de presupuesto participativo, tres de adquisiciones, dos de programas sociales, uno de combustible, una de recursos humanos, uno de ingresos.

Como resultado de las mismas se llevaron a cabo 126 observaciones, 91 administrativas y 35 económicas por un monto de 120 millones 677 mil 151 pesos.

La Secretaría de la Contraloría General informó que durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020, los órganos internos de control de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, efectuaron 64 auditorías, de las cuales se emitieron 180 observaciones: 118 administrativas y 62 económicas por un monto de 178 millones 566 mil 323 pesos.

Los programas anuales de auditorías y control interno para el ejercicio 2021 fueron emitidos acorde a la normatividad aplicable, con la finalidad de prevenir, supervisar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos asignados, así como cumplimiento de los objetos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

También se llevaron a cabo 32 auditorías, 64 intervenciones y 64 revisiones de control interno en las alcaldías.

En el caso de las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de programó la ejecución de 144 auditorías 163 intervenciones y 118 revisiones de control interno.

Durante el período de enero a julio se realizaron 16 auditorías de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Como resultado de las mismas se emitieron 56 observaciones 33 administrativas y 23 económicas por un monto de 74 millones 724 mil 666 pesos.

Las acciones de revisión de control interno se realizan bajo los principios de legalidad y eficacia. Foto David Deolarte | La Prensa

A nivel sectorial se realizaron 120 auditorías de las cuales 46 se encuentran en proceso de ejecución y 74 concluidas.

Como resultado de lo anterior, se emitieron 178 observaciones, 132 administrativas y 46 económicas por un monto total observado 515 millones 306 mil 239 pesos.

De igual forma, de octubre a diciembre de 2020 se ejecutaron un total de 17 intervenciones, 5 de igualdad sustantiva (equidad de género), uno a ingresos autogenerados, uno a presupuesto participativo 2019 y uno a presupuesto gasto de inversión capítulo 5000, uno de obra pública y 8 administrativas, de las cuales se emitieron 32 observaciones 29 administrativas y 3 económicas por un monto de 3 millones 793 mil 391 pesos.

A nivel sectorial se concluyeron 38 intervenciones; 5 de adquisiciones, uno de obra pública, 32 administrativas de las cuales se emitieron 4 observaciones, 30 administrativas y 17 económicas por un monto total observado de 75 millones 170 mil 727 pesos.

Y durante el período de enero a julio de 2021 se llevaron a cabo 32 intervenciones en las 16 alcaldías todas ellas en materia administrativa relativas al proceso electoral 2021 de las cuales se emitieron 39 observaciones; 34 administrativas y 5 económicas por un monto de 4 millones 999 mil 925 pesos.

Se aplicaron 124 intervenciones 7 en materia de adquisiciones, 4 de obra pública, 15 de programas sociales y 98 administrativas, de las cuales, 38 se encuentran en proceso de ejecución y 86 se concluyeron con la determinación de 119 observaciones: 101 administrativas y 18 económicas por un monto total observado de 195 millones 922 mil 581 pesos.

La dependencia agregó que las acciones de revisión de control interno a las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México se realizan bajo los principios de legalidad, eficacia con el propósito de evaluar su efectividad en las actividades, operaciones y actuaciones.

De octubre a diciembre de 2020 se ejecutaron 16 revisiones de control interno, 4 de obra pública, uno de adquisiciones, uno a programas sociales y 10 administrativas que derivaron en 31 observaciones de carácter administrativo.

Y se realizaron 20 revisiones de control interno en materia administrativa con un resultado de 27 observaciones: 25 administrativas y 2 económicas por un monto de un millón 146 mil 724 pesos.

Se llevaron a cabo 32 auditorías, 64 intervenciones y 64 revisiones de control interno en las alcaldías. Foto José Melton | La Prensa

De enero a julio de 2021 se realizaron 32 revisiones de control interno a las 16 alcaldías, 10 de obra pública, 3 de adquisiciones, una de almacenes e inventarios, 2 a recursos humanos y 16 administrativas.

Como resultado de las mismas se emitieron 95 observaciones; 92 administrativas y 3 económicas por un monto de 12 millones 8 mil 652 pesos.

Se ejecutaron 74 revisiones de control interno, 4 de adquisiciones, 63 administrativas, 2 obras públicas, uno de programas sociales, 4 de otros.

¿De estas revisiones de control interno 25 se encuentran en proceso de ejecución? 49 concluidas y se emitieron 62 observaciones administrativas.

Derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 y del Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos por la emergencia sanitaria”, los resultados de las auditorías, intervenciones y controles internos ejecutados en el primer trimestre de 2020 fueron notificados en diciembre del mismo año, sin que se pudieran ejecutar las actividades del segundo, tercer y cuarto trimestre que se encontraban previstas en los programas Anual de Auditoría y Anual de Control Interno.

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Las auditorías, intervenciones y control interno que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría General tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno de la Ciudad de México con lo que se busca promover, garantizar la buena administración y la eficiencia en sus operaciones.

De acuerdo con lo establecido a la Ley de Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México prevalecen los principios de austeridad, economía, racionalidad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, integridad y competitividad por mérito.

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